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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016217
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-7253
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.168.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.168.698

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189860
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia