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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009551
Monto de la Factura
₲ 80.493.651
Nro. Solicitud de Transferencia
62334
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.493.651

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-17856
Monto Contrato
₲ 114.990.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.604.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.604.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190290
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO INFRAESTRURA DE LA PENITENCIARIA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia