Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011267
Monto de la Factura
₲ 1.177.240
Nro. Solicitud de Transferencia
70377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.177.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12009-10-1269
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.414.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.414.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral