Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0029730
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.714.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            102363
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            29-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.714.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GRAFICA MONARCA S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80013965-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            016/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-10-8321
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.714.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.796.673
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.796.673
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            194978
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            IMPRESION DE DIPTICOS TRICTICOS Y CARPETAS E IMPRESIONES VARIAS
        
                                    Convocante
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral
        