Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0030261
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.378.510
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            104465
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.378.510
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G.H. CONSULT SRL
        
                                    RUC
                            
            80007980-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            44/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-10-16249
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 39.310.946
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 37.383.995
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 37.383.995
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192483
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Productos especificos veterinarios
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        