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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 3.790.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159856
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.790.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-97329
Monto Contrato
₲ 22.523.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.419.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.419.107

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281406
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Servicio de Atencion y Proteccion a Victimas de la Violencia y de la Trata de Mujeres y Niñas