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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 4.546.300
Nro. Solicitud de Transferencia
143467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.546.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-94371
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.193.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.193.772

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270827
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer