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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006809
Monto de la Factura
₲ 508.100
Nro. Solicitud de Transferencia
54330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
3/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12014-14-85321
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.532.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.532.340

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aereos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer