Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007826
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.086.710
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125855
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.086.710
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            3/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12014-14-85321
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 44.532.340
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 44.532.340
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268799
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pasajes aereos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Mujer (MM)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Mujer
        