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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 5.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.979.341

Retención DNCP
₲ 18.659
Retención IVA
₲ 142.800
Retención Renta
₲ 95.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122606
Monto Contrato
₲ 20.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.958.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.958.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312354
Nombre de la Licitación
CD Nº 24/2016 CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA PARA SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001-2008
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas