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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 16.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.468.867

Retención DNCP
₲ 57.228
Retención IVA
₲ 437.973
Retención Renta
₲ 291.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBEJO SRL
RUC
80030113-7
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-122241
Monto Contrato
₲ 120.069.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.224.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.224.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285462
Nombre de la Licitación
CD N° 71/2014 SERVICIOS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO. AD REFERENDUM AL PGN 2016
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas