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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-014-0001567
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68772
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.221

Retención DNCP
₲ 15.324
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 78.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL DE SEPELIOS SA
RUC
80018562-5
Número de Contrato
243
Código de Contratación (CC)
CD-12013-16-123432
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.830.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.830.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312344
Nombre de la Licitación
CD 17/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEPELIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas