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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004083
Monto de la Factura
₲ 3.467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.075

Retención DNCP
₲ 12.231
Retención IVA
₲ 94.568
Retención Renta
₲ 94.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224895
Monto Contrato
₲ 100.565.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.696.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.696.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421877
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO, ALQUILERES Y AREGLOS FLORALES_AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3