Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0005206
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.166.304
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            108072
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-07-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-08-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-08-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.802.772
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.750
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 168.172
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 168.172
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-23-225150
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 131.595.733
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 123.927.975
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 123.927.975
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422676
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CANON - AD REFERENDUM 2023
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        