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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021134
Monto de la Factura
₲ 10.736.712
Nro. Solicitud de Transferencia
114536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.006.615

Retención DNCP
₲ 37.481
Retención IVA
₲ 292.820
Retención Renta
₲ 390.426
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230008
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.134.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.134.246

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432228
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1