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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 3.481.792
Nro. Solicitud de Transferencia
140846
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.525

Retención DNCP
₲ 12.281
Retención IVA
₲ 94.958
Retención Renta
₲ 94.958
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
23/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226778
Monto Contrato
₲ 36.859.873
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.691.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.691.473

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3