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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000674
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.399

Retención DNCP
₲ 5.935
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 61.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCAR S.R.L.
RUC
80105240-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231779
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.913.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.913.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432704
Nombre de la Licitación
CD N° 42/23 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS. - PLURIANUAL"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4