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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009381
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209618
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.799

Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231987
Monto Contrato
₲ 67.439.674
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.393.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.393.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2