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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008296
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.716.574

Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228540
Monto Contrato
₲ 123.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.495.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.495.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427797
Nombre de la Licitación
Servico de Limpieza Plurianual 2.023 - 2024
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos