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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008901
Monto de la Factura
₲ 2.126.600
Nro. Solicitud de Transferencia
20152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.935

Retención DNCP
₲ 7.733
Retención IVA
₲ 57.998
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224907
Monto Contrato
₲ 152.331.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.379.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.379.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422272
Nombre de la Licitación
CD N° 12/23 "Adquisición de textiles y vestuarios - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4