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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013058
Monto de la Factura
₲ 24.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.352.043

Retención DNCP
₲ 87.529
Retención IVA
₲ 676.773
Retención Renta
₲ 676.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230022
Monto Contrato
₲ 68.769.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.715.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.715.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1