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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.462.980
Nro. Solicitud de Transferencia
108303
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.023.004

Retención DNCP
₲ 26.324
Retención IVA
₲ 203.536
Retención Renta
₲ 203.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
70/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229617
Monto Contrato
₲ 36.998.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.771.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.771.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431463
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA LA DISERBAMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5