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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000534
Monto de la Factura
₲ 9.159.217
Nro. Solicitud de Transferencia
88568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.619.240

Retención DNCP
₲ 32.307
Retención IVA
₲ 249.797
Retención Renta
₲ 249.797
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-227321
Monto Contrato
₲ 78.909.059
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.201.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.201.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421430
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5