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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006718
Monto de la Factura
₲ 4.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129990
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.218.705

Retención DNCP
₲ 15.813
Retención IVA
₲ 122.264
Retención Renta
₲ 122.264
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
77/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230279
Monto Contrato
₲ 9.088.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.493.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.493.875

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS DE LAS DDSSCC PARA EL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5