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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 9.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.977.574

Retención DNCP
₲ 33.650
Retención IVA
₲ 260.182
Retención Renta
₲ 260.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225813
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.977.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423443
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2