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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003929
Monto de la Factura
₲ 6.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.003.870

Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 174.000
Retención Renta
₲ 174.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228632
Monto Contrato
₲ 23.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.072.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.072.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2