Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004425
Monto de la Factura
₲ 9.778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.201.542

Retención DNCP
₲ 34.490
Retención IVA
₲ 266.673
Retención Renta
₲ 266.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225115
Monto Contrato
₲ 70.105.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.971.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.971.895

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422219
Nombre de la Licitación
CD Nº 05/23 "Adquisición de artículos de ferretería y materiales eléctricos - BACO - Ad referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4