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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800

Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FULL OBRAS E.A.S.
RUC
80135259-2
Número de Contrato
129/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-235372
Monto Contrato
₲ 69.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.829.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.829.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437134
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Autoclave y Cámara Frigorífica para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5