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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023048
Monto de la Factura
₲ 8.613.473
Nro. Solicitud de Transferencia
147486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.105.669

Retención DNCP
₲ 30.382
Retención IVA
₲ 234.913
Retención Renta
₲ 234.913
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229977
Monto Contrato
₲ 174.090.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.332.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.332.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432338
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/23 "Adquisición de materiales electricos, insumos metalicos y bienes de consumo varios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4