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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000690
Monto de la Factura
₲ 43.444.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.490.273

Retención DNCP
₲ 151.661
Retención IVA
₲ 1.184.850
Retención Renta
₲ 1.579.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232146
Monto Contrato
₲ 197.407.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.259.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.259.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433392
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS NO METALICOS PARA LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1