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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 4.414.560
Nro. Solicitud de Transferencia
146946
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.963

Retención DNCP
₲ 15.757
Retención IVA
₲ 106.070
Retención Renta
₲ 121.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228487
Monto Contrato
₲ 11.722.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.167.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.167.950

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para personas
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2