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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006357
Monto de la Factura
₲ 5.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31441
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.584.165

Retención DNCP
₲ 20.931
Retención IVA
₲ 161.836
Retención Renta
₲ 161.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225011
Monto Contrato
₲ 16.345.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.382.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.382.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422213
Nombre de la Licitación
CD N° 03/23 - Adquisición de alimentos para animales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4