Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 13.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.459.441
Retención DNCP
₲ 46.701
Retención IVA
₲ 361.091
Retención Renta
₲ 361.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224981
Monto Contrato
₲ 94.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.126.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.126.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422210
Nombre de la Licitación
CD N° 11/23 "Adquisición de servicio ceremonial - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4