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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 2.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.495

Retención DNCP
₲ 10.441
Retención IVA
₲ 80.727
Retención Renta
₲ 80.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-224981
Monto Contrato
₲ 94.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.126.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.126.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422210
Nombre de la Licitación
CD N° 11/23 "Adquisición de servicio ceremonial - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4