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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RAMON BORDON BRIZUELA
RUC
3231012-9
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28008-13-71570
Monto Contrato
₲ 27.208.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.874.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.874.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SEDE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu