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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114873
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259

Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107664
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.991.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.991.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291825
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo