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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA CAROLINE GALIANO
RUC
1425025-0
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-113033
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298194
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales