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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 7.298.960
Nro. Solicitud de Transferencia
149775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.178

Retención DNCP
₲ 26.011
Retención IVA
₲ 199.063
Retención Renta
₲ 132.708
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-108112
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.574.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.574.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286203
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto