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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 2.061.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.449

Retención DNCP
₲ 7.346
Retención IVA
₲ 56.223
Retención Renta
₲ 37.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104260
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.454.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales