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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 20.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69442
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927

Retención DNCP
₲ 73
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104260
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.454.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.454.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILERES VARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales