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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53246
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.236

Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-104513
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.408.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.408.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285678
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional