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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015648
Monto de la Factura
₲ 1.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.473

Retención DNCP
₲ 4.982
Retención IVA
₲ 38.127
Retención Renta
₲ 25.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-106601
Monto Contrato
₲ 24.332.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.139.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.139.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286482
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional