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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034727
Monto de la Factura
₲ 68.400
Nro. Solicitud de Transferencia
69427
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.151

Retención DNCP
₲ 249
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-103423
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.083.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.083.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282756
Nombre de la Licitación
Servicio gastronomico (Botellones de agua)
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional