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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025703
Monto de la Factura
₲ 1.001.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.933

Retención DNCP
₲ 3.567
Retención IVA
₲ 27.300
Retención Renta
₲ 18.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-107410
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.512.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.512.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291828
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo