Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020549
Monto de la Factura
₲ 266.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52730
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.532
Retención DNCP
₲ 950
Retención IVA
₲ 7.271
Retención Renta
₲ 4.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-15-105395
Monto Contrato
₲ 50.978.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.479.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.479.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286456
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
