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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 11.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.490

Retención DNCP
₲ 40.608
Retención IVA
₲ 317.250
Retención Renta
₲ 423.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236339
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.746.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.746.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435225
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Techos y Sistema de Desagues del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional