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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 3.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221244
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.182.781

Retención DNCP
₲ 11.921
Retención IVA
₲ 93.136
Retención Renta
₲ 124.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236339
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.746.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.746.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435225
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de Techos y Sistema de Desagues del edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional