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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002978
Monto de la Factura
₲ 2.454.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.287.128

Retención DNCP
₲ 8.567
Retención IVA
₲ 66.927
Retención Renta
₲ 89.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-230702
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.115.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.115.799

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424392
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de muebles
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional