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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000272
Monto de la Factura
₲ 5.247.243
Nro. Solicitud de Transferencia
89866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.429

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 143.107
Retención Renta
₲ 190.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-233924
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.155.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.155.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434862
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Acondicionadores de Aire para el Centro Cultural de la República "El Cabildo" y para lam Biblioteca y Archivo Central - 2° Llamado
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo