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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 27.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221651
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.685.921

Retención DNCP
₲ 96.209
Retención IVA
₲ 751.636
Retención Renta
₲ 1.002.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
OC 323
Código de Contratación (CC)
CD-11001-23-236508
Monto Contrato
₲ 27.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.685.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.685.921

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435198
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional